問題已解決

老師好,公司是外貿(mào)一般納稅人,21年出口貨物未收到進項發(fā)票,未申報退稅,今年收到增值稅專用發(fā)票,是否可申報退稅?如不申請退稅,是選擇免稅申報還是視同內(nèi)銷?政策依據(jù)?

84785011| 提問時間:2024 09/27 07:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 時間太長的你問下出口退稅科 之前一直都不做收入的嗎 時間太長不退稅的免稅 依據(jù)就是你稅務(wù)局不給退,跨年度太久
2024 09/27 07:30
84785011
2024 09/27 08:11
出口當年做的未開票收入,24.2月供應商給開了發(fā)票,我們還沒進行退稅申報,也不想退稅了太麻煩,就想做免稅申報,想問問這樣符合政策嗎?進項稅如何處理?
郭老師
2024 09/27 08:15
可以的,可以這么做的。你報免稅銷售額就可以的,不填寫出口退稅。
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