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金稅盤服務(wù)費抵扣了部分,剩下部分不抵扣了,剩下這部分怎么做分錄,能把賬平了?

84784950| 提問時間:2024 09/24 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你現(xiàn)在是什么科目上面有余額。
2024 09/24 15:40
84784950
2024 09/24 16:29
進項稅額
宋生老師
2024 09/24 16:30
你好這個你可以借管理費用貸。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784950
2024 09/25 06:33
進項稅額轉(zhuǎn)出月末需要轉(zhuǎn)在什么科目
宋生老師
2024 09/25 08:04
你好,這個看情況,比如上面的,用于福利 就是借管理費用-福利費,貸。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
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