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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是一般納稅人,與其他公司簽訂的合同,定制的軟件,分期按進(jìn)度給支付給軟件公司,這種的軟件發(fā)票我們是屬于按照購買軟件做賬還是按照研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)支出做賬?對(duì)方公司給我們開的發(fā)票是啥啥軟件13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還有實(shí)施費(fèi)用,分開開的發(fā)票,目前收到0.2套軟件發(fā)票,怎么做賬,分錄咋做,
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們公司有核算研發(fā)費(fèi)用么,這軟件是專門用于研發(fā)的就入 研發(fā)支出
2024 09/22 18:37
84784959
2024 09/22 18:41
沒有核酸研發(fā)費(fèi)用,就是委托別的公司為我們開發(fā)的軟件
84784959
2024 09/22 18:42
像這種怎么區(qū)分我們是按照購買軟件直接入無形資產(chǎn)還是按照研發(fā)算呢?里面有實(shí)施費(fèi)用
廖君老師
2024 09/22 18:52
您好,直接入無形資產(chǎn),按月度攤銷,管理費(fèi)用-折舊攤銷
84784959
2024 09/22 19:00
那像這種軟件還沒開發(fā)好,目前付了個(gè)首期款,給我們開了0.2套軟件,這種怎么做賬
廖君老師
2024 09/22 19:03
您好,掛往來賬,借:預(yù)付賬款? ?貸:銀行
84784959
2024 09/22 19:05
往來賬這個(gè)知道,掛過了,我們收到對(duì)方開的發(fā)票怎么入賬
84784959
2024 09/22 19:06
發(fā)票是一部分實(shí)施費(fèi)用,一部分軟件0.2套
廖君老師
2024 09/22 19:06
哦哦,長期待攤費(fèi)用歸集一下,到時(shí)全部完工轉(zhuǎn)為? 無形資產(chǎn)
84784959
2024 09/22 19:25
會(huì)計(jì)分錄怎么做?
廖君老師
2024 09/22 19:29
您好,借:長期待攤費(fèi)用? ?貸:?預(yù)付賬款?
借:無形資產(chǎn)? ?貸:長期待攤費(fèi)用??
怕這個(gè)跨年還是按個(gè)往來科目
借:其他應(yīng)付款??? ?貸:?預(yù)付賬款?
借:無形資產(chǎn)? ?貸:其他應(yīng)付款??
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