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老師,我用100萬應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,到受讓方實際貨款只有98萬。這個怎么做賬務(wù)處理啊

84784995| 提问时间:2024 09/20 16:53
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
收到票據(jù)100萬,背書給對方后,對方只付98萬。賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸銀行存款或其他貨幣資金98萬;差額2萬,借管理費用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。這樣反映交易實質(zhì)和損益影響。
2024 09/20 16:55
84784995
2024 09/20 17:13
啊,不對啊。沒有應(yīng)收票據(jù)啥事?這樣應(yīng)收票據(jù)不平啊
堂堂老師
2024 09/20 17:17
收到票據(jù)100萬,背書給對方后,對方只付98萬。賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸銀行存款或其他貨幣資金98萬。對于票據(jù)減少的部分,借資產(chǎn)減值損失或營業(yè)外支出,貸應(yīng)付票據(jù)或預(yù)付賬款。確保所有會計科目平衡。
84784995
2024 09/20 17:19
我收到票據(jù)時借應(yīng)收憑據(jù),貸應(yīng)收賬款。現(xiàn)在背書轉(zhuǎn)讓不是應(yīng)該借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)付賬款嗎
堂堂老師
2024 09/20 17:23
收到票據(jù)時借應(yīng)收憑據(jù),貸應(yīng)收賬款是對的。背書轉(zhuǎn)讓后,應(yīng)借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)收票據(jù)。對方支付98萬,再借銀行存款,貸應(yīng)收賬款98萬。差額2萬,借管理費用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。保持賬目平衡。
84784995
2024 09/20 17:30
我是收到A公司100的票據(jù)然后背書轉(zhuǎn)讓給B公司購買98萬的貨款怎么背書了還搞個應(yīng)收賬款?不是應(yīng)該是借方應(yīng)付賬款嗎?
84784995
2024 09/20 17:30
再說沒有銀行存款什么事。
84784995
2024 09/20 17:31
我只是搞不明白這2萬差額怎么處理。
堂堂老師
2024 09/20 17:32
收到A公司100萬票據(jù),背書給B公司購買98萬貨,賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸應(yīng)收票據(jù)98萬。差額2萬,借管理費用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。無銀行存款提及,因為這是票據(jù)交易,非現(xiàn)金結(jié)算。確保總金額平衡即可。
堂堂老師
2024 09/20 17:34
收到A公司100萬票據(jù),背書給B公司買98萬貨,賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸應(yīng)收票據(jù)98萬。差額2萬,借管理費用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。無銀行存款涉及,因為是票據(jù)交易??偨痤~需平衡。
堂堂老師
2024 09/20 17:35
收到A公司100萬票據(jù),背書給B公司買98萬貨,賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸應(yīng)收票據(jù)98萬。差額2萬,借管理費用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。這里無需提及銀行存款,因為是票據(jù)交易。確保賬目總金額平衡即可。
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