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今年補繳去年已經(jīng)抵扣的減免稅額怎么帳務處理?

84785046| 提問時間:09/19 19:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好是什么會計準則
09/19 19:32
84785046
09/19 19:34
企業(yè)會計準則
樸老師
09/19 19:37
調(diào)整以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費?——?應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(或其他相關(guān)稅費科目) 補繳稅款: 借:應交稅費?——?應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(或其他相關(guān)稅費科目) 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤: 借:利潤分配?——?未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785046
09/19 19:41
去年的減免稅款我已經(jīng)按照實際計提了,減免的稅款我計入營業(yè)外收入了分錄是 借 應交稅費增值稅 貸 營業(yè)外收入 ,今年繳納增值稅的話,是否只需要調(diào)整營業(yè)外收入呢?借 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整 這樣做可以嗎?
樸老師
09/19 19:42
同學你好 這個可以的
樸老師
09/19 19:42
但是補交的稅費最好是通過應交稅費過渡一下
84785046
09/19 19:43
去年的增值稅計提是沒有問題的,就是把減免的部分計入營業(yè)外收入了,今年稅局聯(lián)系說去年減免的不符合規(guī)定需要補繳 我是否直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整即可呢?
樸老師
09/19 19:43
同學你好 這個要通過應交稅費
84785046
09/19 19:44
我去年已經(jīng)通過應交稅費科目的,可以不需要再從應交稅費科目過渡了吧?
樸老師
09/19 19:45
嗯 那就直接做你上面的分錄
84785046
09/19 20:14
老師,我去年的附加稅也計入營業(yè)外收入了,借 應交稅費-附加稅 貸 營業(yè)外收入 ,今年需要補繳附加稅需要怎么做帳務處理呢?(補繳是減半征收,去年計入營業(yè)外收入是沒有減半征收的)
樸老師
09/19 20:18
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785046
09/19 20:21
您說的這個分錄是先把去年計提的沖減到以前年度損益調(diào)整嘛?今年繳納去年附加稅分錄是就 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整?
樸老師
09/19 20:22
同學你好 對的 是這樣的哦
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