問題已解決

原設備10萬,我們實際支付供應商買設備8萬,還有2萬是供應商因我們上年銷售得力,返利2萬抵消,但對方開了10萬的發(fā)票。這個2萬差額怎么做賬,后續(xù)我們也不會付

84784968| 提問時間:09/19 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個建議你簡單的計記入營業(yè)外收入。 其實按照規(guī)范的做法是應該做其他業(yè)務收入,然后交增值稅這些。
09/19 10:39
84784968
09/19 10:52
記營業(yè)外收入會不會被查? 如果記其他業(yè)務收入那這個稅率又是多少?
宋生老師
09/19 10:53
你好,這個你可以當做剩余的部分不用付了,計入營業(yè)外收入。 你如果當做是幫他銷售,提供銷售服務就是6%。
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