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老師,這個賬務處理里,還少了一個進項稅的處理,這個要怎么做分錄。
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速問速答你好,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
2024 09/06 10:41
84785029
2024 09/06 10:52
借 應交稅費應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸應交稅費應交增值稅進項。
84785029
2024 09/06 10:52
老師那進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目可以用嗎
郭老師
2024 09/06 10:55
這個為什么要進項轉(zhuǎn)出
84785029
2024 09/06 11:02
進項稅額轉(zhuǎn)存這個科目一般什么時候用呢
郭老師
2024 09/06 11:03
不允許抵扣進項的時候用得到。而且它的發(fā)生額是在貸方
比如開了附屬發(fā)票之前,發(fā)票已經(jīng)認證,或者是這個發(fā)票已經(jīng)認證了,但是用在福利費、貸款服務、娛樂服務方面的。
84785029
2024 09/06 11:05
老師,可以直接這樣做嗎。?購進 借 :庫存商品
?應交稅費應交增值稅(出口退稅)
貸 :銀行存款
?
郭老師
2024 09/06 11:21
可以的,可以這么做的
84785029
2024 09/06 11:23
這樣就不用再做一步轉(zhuǎn)出未交增值稅了?
郭老師
2024 09/06 11:24
是的對的是的對的是的對的。
84785029
2024 09/06 11:29
好的謝謝
郭老師
2024 09/06 11:29
不用客氣,工作愉快。
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