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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師,我們單位成立了工會(huì),工會(huì)的不是單獨(dú)做賬,稅務(wù)返還得工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們單位想用這部分錢。請(qǐng)問怎么以啥用途取出來?怎么花這個(gè)錢?做分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們開一個(gè)工會(huì)的賬戶,這個(gè)錢就可以公司用于員工福利之類了,賬也是單獨(dú)的,不和公司的賬在一起
1.工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)交納時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
工會(huì)經(jīng)費(fèi)打入工會(huì)賬戶后就是工會(huì)里賬務(wù)處理了,工會(huì)賬戶購(gòu)買時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 借:應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:銀行存款
08/29 08:48
84785001
08/29 09:16
我公司之前工會(huì)經(jīng)費(fèi)上掛了些錢,我們?cè)趺窗堰@個(gè)賬調(diào)了?分錄怎么做?
廖君老師
08/29 09:17
您好,開個(gè)工會(huì)賬戶,把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶,分錄跟著回單做,就沒有這些在科目余額表里了
84785001
08/29 09:31
這個(gè)就在單獨(dú)的工會(huì)賬號(hào)里頭,只是掛賬的時(shí)候掛到我們單位賬里頭了但是分開掛的?我做借其他應(yīng)付,貸銀存。借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。這樣對(duì)嗎?
廖君老師
08/29 09:35
您好,行的,還有這個(gè)分錄
借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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