當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師員工出差的時(shí)候把票據(jù)丟失了,現(xiàn)在回來(lái)要報(bào)銷差旅費(fèi),那這塊我怎么給他報(bào)呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,有發(fā)票的復(fù)印件也可以,沒(méi)有的不能報(bào)銷個(gè)人原因?qū)е碌?/div>
2024 08/27 13:18
84784954
2024 08/27 13:18
老師,就是他付款的截圖能不能算?
84784954
2024 08/27 13:18
就是如果他真的沒(méi)有票,我們能不能算就出差補(bǔ)貼給他了?
暖暖老師
2024 08/27 13:19
截圖可以,但是這個(gè)費(fèi)用計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不可以扣除
84784954
2024 08/27 13:19
老師就是這種他丟失了,那我們可以以什么形式給他出帳呢?如果都沒(méi)有的話,因?yàn)榇_實(shí)是出差了。
暖暖老師
2024 08/27 13:21
沒(méi)辦法出賬,個(gè)人失誤導(dǎo)致發(fā)票丟失,怎么證明呀
閱讀 156
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師,員工前兩天出差回來(lái),差旅費(fèi)報(bào)銷是本月就要給他報(bào)還是可以下個(gè)月再報(bào) 340
- 老師,員工出差辦事,回來(lái)后的報(bào)銷,都進(jìn)入差旅費(fèi)嗎 326
- 我們員工 出差 現(xiàn)在回來(lái)報(bào)銷,餐補(bǔ)這塊 是 30元/人/天,10個(gè)人就是3000元 ,這個(gè)需要發(fā)票嗎? 395
- 員工出差開(kāi)自己的車,可以拿油票回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)嗎 405
- 老師,員工在境外出差的票據(jù)拿回來(lái)報(bào)銷,按哪個(gè)匯率啊 434
最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過(guò)來(lái),個(gè)稅信息都是手工錄入的,請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新?員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有,那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了,公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒(méi)有做視同銷售確認(rèn)收入。沒(méi)有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,需要補(bǔ)交增值稅,老師好,需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么? 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前