問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)發(fā)工資扣除社保、實(shí)發(fā)工資還有一項(xiàng)其他扣除后就是實(shí)發(fā)工資 分錄:借:管理費(fèi)用 應(yīng)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 其他應(yīng)付款-個(gè)人支付的社保 其他應(yīng)付款-其他扣除 其他應(yīng)付款-個(gè)人支付的社保銀行付款的 其他應(yīng)付款-其他扣除怎么沖平???

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)其他扣除的是什么的?是考勤扣款嗎?
08/21 14:48
84784971
08/21 15:31
是未打卡. 遲到、早退扣款
郭老師
08/21 15:34
借其他應(yīng)付款、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784971
08/21 15:41
這個(gè)是管理費(fèi)用減少嗎
郭老師
08/21 15:42
是的,需要充你的管理費(fèi)用。你給人家發(fā)出去的少了,你再紅沖這一部分。
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