問題已解決
老師:我們單位被稅務(wù)局打電話說是虛開了20多萬的發(fā)票是2022年的事,涉及到增值稅5萬多。我這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答你好,如果來的票都進成本費用了,借成本費用類貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 本次轉(zhuǎn)出記入成本費用類的金額和原來已經(jīng)記入成本費用類的金額做納稅調(diào)增
2024 08/20 22:32
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