問題已解決

老師:我們單位被稅務(wù)局打電話說是虛開了20多萬的發(fā)票是2022年的事,涉及到增值稅5萬多。我這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

84784984| 提問時(shí)間:08/20 22:27
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果來的票都進(jìn)成本費(fèi)用了,借成本費(fèi)用類貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本次轉(zhuǎn)出記入成本費(fèi)用類的金額和原來已經(jīng)記入成本費(fèi)用類的金額做納稅調(diào)增
08/20 22:32
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