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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工六月社保計(jì)提沒有錯(cuò),但是七月發(fā)六月工資的時(shí)候,多算了其他應(yīng)收—社保費(fèi),銀行對(duì)公工資也按照多算了的社保費(fèi)發(fā)的工資,這個(gè)該怎么調(diào)整分錄啊?
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)沖減其他應(yīng)收款就可以了
2024 08/20 09:35
84785011
2024 08/20 10:22
老師,這個(gè)分錄怎么寫???我寫來寫去,科目余額都不對(duì)。
樸老師
2024 08/20 10:29
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84785011
2024 08/20 10:30
謝謝,銀行存款是動(dòng)不了的,是對(duì)的上數(shù)的
84785011
2024 08/20 10:32
紅色5.3是多出來的,實(shí)際上余額應(yīng)該是446.88才對(duì)
樸老師
2024 08/20 10:37
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬
84785011
2024 08/20 11:23
謝謝老師
樸老師
2024 08/20 11:27
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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