問題已解決
更正申報之前年度增值稅時做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后也產(chǎn)生了增值稅這些,另外也有滯納金,這個賬務(wù)處理要怎么做,
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速問速答您好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行
業(yè)外支出 在24年度匯繳時納稅調(diào)增
2024 08/16 15:51
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