問題已解決
以前會計填錯表,多繳了1500的所得稅,今天我結(jié)賬過來才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)表調(diào)賬?這個月怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好服扔了不是絕對沒有多交了,是什么原因?賬上有問題嗎?
2024 08/16 15:30
郭老師
2024 08/16 15:30
多交了,是什么原因?賬上有問題嗎?
84785028
2024 08/16 15:32
報企業(yè)所得稅填年累計,他填的季度累計,有利潤,多交稅,總得年累計是負(fù)數(shù),虧
郭老師
2024 08/16 15:33
要填寫表格錯誤的,那就修改表格,然后申請退稅。
郭老師
2024 08/16 15:33
退稅款退回來之前是不需要做賬務(wù)處理。
84785028
2024 08/16 15:35
老板的賬差成本發(fā)票,我也提議可以退稅,他說不管,害怕查賬,那怎么做這筆賬呢?
郭老師
2024 08/16 15:38
好,那你們到底是退還是不退,你說一下。
84785028
2024 08/16 15:38
老板不退,這筆賬怎么處理
郭老師
2024 08/16 15:39
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
84785028
2024 08/16 15:42
這筆錢銀行已經(jīng)交了,這銀行上還要減少嗎?而且這個錯賬是去年的
郭老師
2024 08/16 15:46
那你去年怎么做的?沒有做嗎?
84785028
2024 08/16 15:52
以前的會計沒有計提,直接是借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,所以資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交所得稅都是負(fù)數(shù)
郭老師
2024 08/16 15:53
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
84785028
2024 08/16 15:58
表還要調(diào)嗎
郭老師
2024 08/16 15:58
不需要的,不需要調(diào)整。
閱讀 186