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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人,去年的費(fèi)用沒有做賬,今年6月份做的賬,請問怎么做分錄

84785005| 提問時(shí)間:08/14 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借業(yè)管理費(fèi)用貸銀行存款未來適用法。
08/14 16:49
84785005
08/14 16:50
那么還是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
郭老師
08/14 16:52
是的,對的,是這么做。
84785005
08/14 16:54
那么匯算清繳的時(shí)候用納稅調(diào)節(jié)嗎
84785005
08/14 16:56
會(huì)計(jì)公司接過來的賬直接借管理費(fèi)用。貸利潤分配-未分配利潤。 ? 導(dǎo)致現(xiàn)在勾稽關(guān)系對不上,可是上季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅的時(shí)候提交了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
郭老師
08/14 16:58
藏清要的時(shí)候可以抵扣所得稅。
84785005
08/14 17:01
老師說的沒聽懂
郭老師
08/14 17:02
你好,會(huì)算清剿的時(shí)候不用調(diào)整,可以抵扣
84785005
08/14 17:03
那我最后問的問題老師能解答一下嗎
郭老師
08/14 17:04
他這個(gè)不對,借管理費(fèi)用帶利潤分配未分配利潤,這個(gè)是什么意思?你這個(gè)錢支付了嗎?那你到時(shí)候支付怎么做?你銀行存款減少了呀。
84785005
08/14 17:06
走了銀行存款,走完以后直接借利潤分配-未分配利潤貸管理費(fèi)用
郭老師
08/14 17:08
你好,你這樣的話,管理費(fèi)用沒有增加,未分配利潤也沒有增加,相當(dāng)于沒有發(fā)生銀行存款也沒有減少。
84785005
08/14 17:10
借管理費(fèi)用貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸管理費(fèi)用 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬
郭老師
08/14 17:12
借管理費(fèi)用貸利潤分配,未分配利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了。
84785005
08/14 17:18
老師你您能說明白嗎?管理費(fèi)用已經(jīng)在貸方了還怎么月末結(jié)賬損益啊
郭老師
08/14 17:22
你我給你沖回來了,借管理費(fèi)用帶利潤分配未分配利潤,這不是嗎?已經(jīng)沖回來了,怎么沒有余額?
84785005
08/14 17:24
本身都是小白,老師能一次性講明白嗎,別跟擠牙膏似的。提問次數(shù)本身就有限制
郭老師
08/14 17:27
根據(jù)你上面提供的,你只需要借管理費(fèi)用貸利潤分配未分配利潤就可以了?,F(xiàn)在是管理費(fèi)用借方有余額,然后剩下的在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益,這不就已經(jīng)完成了嗎?之前已經(jīng)沒有余額了,現(xiàn)在我給你做了,有借方余額,你看下是不是?如果還不理解的,那我完整的給你寫一下,借,管理費(fèi)用貸,銀行存款借方余額。借,利潤分配未分配利潤。貸,管理費(fèi)用貸,方余額。借,管理費(fèi)用貸,利潤分配未分配利潤借方余額?,F(xiàn)在是不是有借方余額?月末的時(shí)候它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。
郭老師
08/14 17:28
我這里沒有擠牙膏,是你那邊沒有看懂 你在看下吧
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