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2023年12月底增值稅留底稅額為9284.50, 2024年1月做賬時申報表顯示的留底稅額9284.76,差了0.26怎么寫分錄

84785027| 提問時間:2024 08/13 21:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問有沒有核對申報表跟賬上進項稅額跟銷項稅額數(shù)據(jù) 是哪項有差額?
2024 08/13 21:24
84785027
2024 08/13 21:28
沒有,23年不知道哪個月差的,
bamboo老師
2024 08/13 21:39
那就做分錄調(diào)整 借 管理費用-0.26 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.26
84785027
2024 08/13 21:41
計提折舊時的制造費用 借制造費用2000 貸累計折舊2000 還用在結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么寫分錄
bamboo老師
2024 08/13 21:42
借 生產(chǎn)成本-制造費用 2000 貸 制造費用 2000
84785027
2024 08/13 21:44
生產(chǎn)成本是不是還要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2024 08/13 21:44
是的? 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
84785027
2024 08/13 21:45
借 生產(chǎn)成本-制造費用 2000 貸 制造費用 2000 這個分錄還用繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2024 08/13 21:45
需要的啊? 我前面給您寫了分錄 您沒有收到嗎
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