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個體工商戶一個季度開30萬免稅,但是開超了,開了37萬的普票,那要繳納多少稅費?

84784947| 提問時間:08/12 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果不含稅的金額是37,那就是按照37×1%。
08/12 10:28
84784947
08/12 10:29
是超出部分繳納稅費?還是全額繳納?開的是普票
郭老師
08/12 10:31
全額交,全額交,全額交。
84784947
08/12 10:37
我們開具的是1%的普票,為什么申報表稅額怎么只有3%的,然后顯示安裝3%的繳納?還是等到繳費環(huán)節(jié)的時候會變?
郭老師
08/12 10:38
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
84784947
08/12 14:49
在第幾行填寫的?能不能說清楚一些
84784947
08/12 14:52
那應(yīng)納稅減征額應(yīng)該填多少的
郭老師
08/12 14:55
朱表 應(yīng)納稅減征額有16行的有18行的,這個沒法跟你說行數(shù),你自己找一下文字可以嗎?
郭老師
08/12 14:55
不含增值稅的金額乘以2%。
郭老師
08/12 14:55
然后減免明細(xì)表第一個大類里面選擇減免性質(zhì)第2列和第4列。
84784947
08/12 15:18
應(yīng)納稅減征額應(yīng)該填的是應(yīng)繳納3%的增值稅額乘以2%吧,不是不含增值稅的金額乘以2%
84784947
08/12 15:20
看錯了 你說的對
郭老師
08/12 15:21
是銷售額乘以2%減免的,寫這個。
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