問題已解決

老師,請問籌建期所有的費(fèi)用就計入開辦費(fèi)嗎?例如老板出差請客吃飯開了一張餐飲的發(fā)票,這個錢是老板墊付的, 這個賬目分錄怎么做?收到發(fā)票時的分錄和老板來報銷時的分錄? 報銷的流程也是一樣的嗎?

84785015| 提問時間:08/09 09:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,出差請客的借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款,這個按照招待費(fèi)的扣除比例 一樣
08/09 09:18
84785015
08/09 09:31
所以這個餐飲發(fā)票,實際是按業(yè)務(wù)招待費(fèi) 比例扣除企業(yè)所得稅嗎?不能按差旅費(fèi)嗎?
郭老師
08/09 09:32
對的是的,是這么做的。
84785015
08/09 09:37
員工出差吃飯餐補(bǔ)每日100元,這個費(fèi)用不用發(fā)票也可以報嗎,企業(yè)所得稅可以扣除這部分費(fèi)用嗎
郭老師
08/09 09:38
是的,對的??梢赃@么做的。但是這個不能超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額。
84785015
08/09 09:41
老師那我六月做賬無發(fā)票,費(fèi)用已報稅,7月才得發(fā)票,這個費(fèi)用算哪一個月的?怎么處理分錄
郭老師
08/09 09:42
你好屬于6月份的 6月份做費(fèi)用,7月份收到了發(fā)票,紅沖在做發(fā)票的。
84785015
08/09 09:45
已經(jīng)報了稅了,怎么做紅沖
郭老師
08/09 09:45
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785015
08/09 09:48
如果不紅沖,我七月份拿到發(fā)票不做這筆賬 這樣可以嗎?
郭老師
08/09 09:48
那你把這個發(fā)票放到哪里呀?
84785015
08/09 09:50
放回6月做的那筆分錄
郭老師
08/09 09:51
發(fā)票不允許提前做怎么解釋?
84785015
08/09 09:52
那我紅沖了,報得企業(yè)所得稅費(fèi)用不是對不上了嗎
郭老師
08/09 09:53
怎么對不上7月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零,不影響。
84785015
08/09 09:56
那就是 例如6月記費(fèi)用3000元(無發(fā)票) 七月 紅沖 借 管理費(fèi)用 -3000元 貸 其他應(yīng)付款-3000元, 是這樣理解嗎
84785015
08/09 09:58
老師如果是6月份費(fèi)用記少了呢,例如做賬150元,發(fā)票是170元,但是報稅按150的報了,差額20元怎么處理呀
郭老師
08/09 09:58
是的,對的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~