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7月沒有開票,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證抵扣,問申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?

84785021| 提問時(shí)間:08/08 15:33
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,正常申報(bào)就可以了,抵扣的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)做留抵稅額。
08/08 15:34
84785021
08/08 15:36
如何核對(duì)申報(bào)表上的留抵稅額與科目余額表上的留抵稅額可一致?看科目余額表哪個(gè)數(shù)?
桂龍老師
08/08 15:38
你認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額放在哪個(gè)科目,申報(bào)表就跟這個(gè)科目的當(dāng)期發(fā)生額核對(duì)
84785021
08/08 15:54
科目余額表的進(jìn)項(xiàng)稅額本期發(fā)生額與增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致,表示是對(duì)的,是吧
桂龍老師
08/08 15:54
是的,你的理解是正確的了
84785021
08/08 15:56
沒有開票銷項(xiàng),只要核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致,其它數(shù)不用填,就0申報(bào)點(diǎn)提交是嗎?
桂龍老師
08/08 15:57
嗯,是的,你的理解是正確的
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