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老師,客戶付款經(jīng)常少付尾數(shù),怎么做分錄?給供應商付款我們也是少付尾數(shù),怎么做分錄?

84784988| 提問時間:08/07 14:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個計入銷售費用-折讓,做納稅調(diào)增
08/07 14:48
84784988
08/07 14:51
借,銀行存款57600,銷售費用-折讓3.3,貸:主營業(yè)務收入50976.37,銷項稅額6626.93
84784988
08/07 14:51
老師,這樣嗎
家權老師
08/07 14:52
是的,就是那樣做的,
84784988
08/07 15:01
少付供應商的款:借應付賬款25330,財務費用-30,貸:銀行存款25300
家權老師
08/07 15:03
少付款計入營業(yè)外收入
84784988
08/07 15:05
好的。老師,財務費用在借方負數(shù)除了銀行利息,還有哪些方面能用到?
家權老師
08/07 15:09
凡是損益科目發(fā)生的方向跟默認的方向不一致,都得使用負數(shù)
84784988
08/07 15:10
老師,應交稅費-應交增值稅貸方-35396.35是代表什么?
家權老師
08/07 15:12
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 根據(jù)計算出的應交增值稅計算附加
84784988
08/07 15:18
這個月留抵+進項,大于銷項,又有留抵
家權老師
08/07 15:24
按我說的公式計算,需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn),并計算附加
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