問題已解決
請問6月份對方公司開具的進(jìn)項發(fā)票抵扣了,7月份紅沖了,我這里也做了紅字,但是申報增值稅報表里沒有顯示,申報時需要自己手工錄入嗎?在哪里錄入?
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速問速答你好,7月份開的紅字確認(rèn)單嗎?
2024 08/06 16:29
84785021
2024 08/06 16:31
確認(rèn)了,在發(fā)票查詢里有紅沖的發(fā)票,是負(fù)數(shù)的
郭老師
2024 08/06 16:35
你看一下表2
20自己能填寫嗎?基本上這里是填寫不了的。
84785021
2024 08/06 16:45
填不了就不用沖減進(jìn)項稅了嗎?
郭老師
2024 08/06 16:47
你好,填寫不了就重檢不了,你當(dāng)時選的已勾選,未勾選的時候你選擇了已抵扣嗎?
84785021
2024 08/06 16:55
上月已經(jīng)抵扣
郭老師
2024 08/06 16:57
上一個月已經(jīng)抵扣了,我知道了,我看到了第一個提問里面就寫了,可是你選擇紅色確認(rèn)單里面的時候,你選擇了已抵扣嗎?
郭老師
2024 08/06 16:57
如果你選擇正確的,你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下吧。你這里自己選擇不了。
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