問(wèn)題已解決

老師您好,之前入賬入錯(cuò)了股東的往來(lái)借款科目,應(yīng)該從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,是把之前的分錄重新沖紅然后再做一遍正確的?還是直接就借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:08/04 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接就借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款
08/04 20:27
84784986
08/04 20:27
好的謝謝老師
郭老師
08/04 20:29
不用客氣 周末愉快
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