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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問,有留抵進(jìn)項(xiàng)稅7萬,7月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅15000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)5000,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)15000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 08/04 19:17
84784985
2024 08/04 19:20
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5000不動(dòng)還在借方是么?
84784985
2024 08/04 19:24
只把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
郭老師
2024 08/04 19:42
你好對(duì)的
是這么做的
84784985
2024 08/04 19:54
把銷項(xiàng)稅額15000轉(zhuǎn)到‘應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅’了,那還用把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到‘應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅’嗎?
郭老師
2024 08/04 20:02
你的留底在哪個(gè)科目里面掛著?是未交增值稅嗎?如果是的話,需要把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅留地,一般放在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以的。
84784985
2024 08/04 20:08
留底7萬在‘應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅’的借方掛著呢,對(duì)嗎老師
84784985
2024 08/04 20:11
這么做對(duì)嗎?老師
郭老師
2024 08/04 20:20
是的對(duì)的,這個(gè)正確的
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