問題已解決

請問老師,之前申報了未開票收入交了稅,現(xiàn)在開票金額比未開票金額少了一點,申報增值稅表紅沖未開票收入,還有多余的收入怎么辦呢

84784967| 提問時間:07/29 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際是無票收入正確的還是開發(fā)票的是正確的?
07/29 13:00
84784967
07/29 13:01
開票是正確的
郭老師
07/29 13:02
全部沖無票收入,然后再做發(fā)票的,按照正確的來
84784967
07/29 13:03
那這期增值稅就是負數(shù),提交沒有問題吧?
郭老師
07/29 13:05
沒有關(guān)系的,可以的
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