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以前年度掛得有30多萬的暫估應付款,怎么處理掉?

84784985| 提问时间:2024 07/18 11:26
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們發(fā)票沒有來,但稅前扣除的主營業(yè)務成本,沒有納稅調增是不是呀,更正申報當年所得稅匯繳申報表,納稅調增 無票費用在調整A105000第30行(十七) ,再做分錄 借:未分配利潤(負) 貸:暫估應付款(負)就平了
2024 07/18 11:27
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