問(wèn)題已解決

老師你好 請(qǐng)教一下 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)出口企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的這個(gè)科目 麻煩告知一下會(huì)計(jì)分錄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/16 16:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您應(yīng)交稅費(fèi)科目有哪些余額 可以截圖一下嗎
2024 07/16 16:43
84784994
2024 07/16 16:48
目前主要就是那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 還有那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 有余額 這個(gè)是需要每月都結(jié)轉(zhuǎn) 還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢
bamboo老師
2024 07/16 16:49
正常是年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 跟銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額一起寫(xiě)分錄結(jié)轉(zhuǎn) 貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)懡璺?借方余額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)懺谫J方就好了
84784994
2024 07/16 16:54
出口企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)有余額需要繳納附加稅 分錄怎么寫(xiě)
bamboo老師
2024 07/16 16:55
有余額需要繳納附加稅 借 稅金及附加-城建稅 借 稅金及附加-教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-地方教育附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加
84784994
2024 07/16 16:59
這個(gè)我知道 不是附加稅是以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)為計(jì)稅依據(jù) 繳納的附加稅時(shí) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)這個(gè)科目再不用做任何分錄
84784994
2024 07/16 17:00
如果不做任何分錄 是不是余額會(huì)越來(lái)越大
bamboo老師
2024 07/16 17:23
以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)為計(jì)稅依據(jù) 繳納的附加稅時(shí) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)這個(gè)科目再不用做任何分錄對(duì)的哈
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