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資產(chǎn)負(fù)債表就其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)收/應(yīng)付賬款和預(yù)收/預(yù)付賬款均按照科目余額表余額填寫未出現(xiàn)負(fù)數(shù),我直接把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)余額記在其他應(yīng)收款里面,可以吧?(就是未出現(xiàn)負(fù)數(shù)不重分類,針對(duì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的直接把其記入反向科目)

84785025| 提問時(shí)間:07/15 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做這一個(gè)是什么原因的?
07/15 15:24
郭老師
07/15 15:24
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你把它放到其他應(yīng)付款里面。賬上不用做,只重分類就行。
84785025
07/15 15:41
就是不想按照書上說的應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款借方+應(yīng)付賬款借方,都是按照科目余額表的余額來填寫,然后有負(fù)數(shù)的再把負(fù)數(shù)金額全部轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)科目,可以嗎
郭老師
07/15 15:42
可以打這個(gè),你們自己選擇
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