当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
你好。23年成本不夠,在12月份計(jì)提了企業(yè)所得稅 但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),往年的虧損彌補(bǔ)了,所以不用繳納, 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計(jì)提時(shí): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答 阅读 150