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你好。23年成本不夠,在12月份計(jì)提了企業(yè)所得稅 但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),往年的虧損彌補(bǔ)了,所以不用繳納, 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計(jì)提時(shí): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

84785039| 提问时间:2024 07/13 21:41
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:未分配利潤(rùn)(負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (負(fù))
2024 07/13 21:42
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