問(wèn)題已解決

員工購(gòu)買庫(kù)存商品來(lái)報(bào)銷,借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 對(duì)嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 21:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,對(duì)
07/13 21:08
84785044
07/13 21:10
前期暫估入庫(kù)了,項(xiàng)目上零星材料拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷,可以沖減之前暫估入庫(kù)的數(shù)嗎?
84785044
07/13 21:11
如果可以沖減之前暫估入庫(kù)的分錄要用什么科目記賬呢?
小鎖老師
07/13 21:14
您好,這個(gè)是可以沖減的,到時(shí)候做這個(gè)反向就可以的
84785044
07/13 22:11
分錄可以填寫出來(lái)參考一下不
84785044
07/13 22:15
我之前暫估入庫(kù)的是用庫(kù)存商品科目,現(xiàn)在的分錄可以是,借:庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款嗎?項(xiàng)目上采購(gòu)零星材料的發(fā)票可以直接記入庫(kù)存商品嗎?
84785044
07/13 22:17
然后再紅沖暫估入庫(kù)的數(shù)據(jù),借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)紅字
小鎖老師
07/13 23:53
是這樣的,暫估后是借方庫(kù)存商品貸方其他應(yīng)付款,然后沒(méi)有跨年的情況下,借方其他應(yīng)付款,貸方庫(kù)存商品,這個(gè)就是紅沖的了
小鎖老師
07/13 23:53
你看這個(gè)分錄和你說(shuō)的那個(gè)一樣
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