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請問暫估入庫時是按含稅金額入的庫,發(fā)票來沖暫估含稅金額,關(guān)于銷售出商品紅沖庫存還是成本?

84785021| 提問時間:07/10 11:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!銷售出去的部分,應(yīng)該沖成本
07/10 11:44
84785021
07/10 11:45
分錄怎么做
84785021
07/10 11:48
借:庫存商品含稅11300 貸:應(yīng)付賬款含稅11300 這種情況在收到發(fā)票并銷售出去的情況下分錄應(yīng)該怎么做?
宋生老師
07/10 11:50
你好,這個收到發(fā)票。直接貼進去就可以了,如果金額沒問題的話, 然后你銷售出去是借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。
84785021
07/10 11:52
沖暫估這部分分錄怎么做
宋生老師
07/10 11:54
你好,憑證也是一樣的。 只是金額寫負數(shù) 借:庫存商品含稅-11300 貸:應(yīng)付賬款含稅-11300
84785021
07/10 11:54
成本這塊不用紅沖嗎
宋生老師
07/10 11:56
你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)了也是需要紅沖的。 借主營業(yè)務(wù)成本-11300 貸,庫存商品-11300。
84785021
07/10 11:59
庫存商品借貸都沖了相當于沒沖一樣呀
宋生老師
07/10 13:08
你好,作為庫存商品,其實只是中間科目而已,這個最主要的就是沖減了成本和應(yīng)付賬款。
84785021
07/11 10:05
請問去年都沒有沖成本,今年還用處理嗎?怎么處理?
宋生老師
07/11 10:07
你好!上面說了好幾次了已經(jīng) 這個收到發(fā)票。直接貼進去就可以了,如果金額沒問題的話, 然后你銷售出去是借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。
84785021
07/11 10:10
去年的暫估按含稅金額暫估的,只是按暫估數(shù)沖回沒有沖成本,這樣可以嗎?
宋生老師
07/11 10:14
你好!你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就要沖成本
84785021
07/11 10:15
老師可是去年的沒沖成本,今年還用處理嗎?怎么處理?
宋生老師
07/11 10:18
你好!你暫估的那部分,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒
84785021
07/11 10:23
每個月月底按總的金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項成本
宋生老師
07/11 10:25
你好!暫估的那部分,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒
84785021
07/11 10:29
應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了,做了暫估入庫,在本月入庫的入庫總成本里含著暫估的數(shù)
宋生老師
07/11 10:32
你好!那你就要沖減主營業(yè)務(wù)成本 就是上面說了的 你如果結(jié)轉(zhuǎn)了也是需要紅沖的。 借主營業(yè)務(wù)成本-11300 貸,庫存商品-11300。
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