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稽查讓轉出以前年度材料 成本轉出的賬務處理怎么做?

84784963| 提問時間:07/06 14:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,借:以前年度損益調整- 應交稅費-進項- 貸:應付賬款-
07/06 14:32
84784963
07/06 14:42
這筆業(yè)務被認定為虛列成本,應付賬款怎么平賬呢
劉艷紅老師
07/06 14:44
你前面做這個材料是計入到哪里的了,沖這個就可以了
84784963
07/06 14:47
不是很理解,能給一個完整的分錄嗎
劉艷紅老師
07/06 14:48
你現(xiàn)在不是要把以前的材料做轉出嗎,那前面收到肯定做賬了呀 借:原材料 應交稅費 貸:應付賬款 現(xiàn)在就是沖這個應付賬款
84784963
07/06 14:52
可以直接做成:借:以前年度損益調整 貸:原材料嗎?
劉艷紅老師
07/06 14:55
可以的, 這樣也是調平了
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