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老師,我2023年抵扣的金稅服務(wù)費(fèi),調(diào)出來,交增值稅,賬務(wù)分錄怎么做

84784968| 提问时间:2024 07/05 14:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 07/05 14:12
84784968
2024 07/05 14:24
老師,我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我當(dāng)時做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi) 貸:現(xiàn)金,我現(xiàn)在調(diào)交稅,借方應(yīng)該怎么做?
劉艷紅老師
2024 07/05 14:26
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784968
2024 07/05 14:37
我去年分錄應(yīng)該不涉及利潤分配,我當(dāng)時做的有點(diǎn)問題,沒有費(fèi)用化。
劉艷紅老師
2024 07/05 14:39
小微企業(yè)是用這個科目的
84784968
2024 07/05 15:20
好的,謝謝老師,
劉艷紅老師
2024 07/05 15:21
不客氣,很高興幫你
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