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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我在錄期初數(shù)據(jù),然后應(yīng)收賬款有一部分差額對(duì)不上,我可以錄在應(yīng)收賬款-調(diào)整科目里么
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你好,不用的,原先在哪里你就放到哪里都有,你開始做處理的時(shí)候我這個(gè)差額放到營業(yè)外收入里面調(diào)整一下就行
2024 07/05 09:03
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2024 07/05 09:24
老師,我要是在錄期初時(shí)就調(diào)的話,不是和他的數(shù)就不符合了么,我可以以后再調(diào)到營業(yè)外收入么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/05 09:25
你好,對(duì)的是的,所以不用你現(xiàn)在調(diào)整,你還是根據(jù)人家之前的來做
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