問題已解決

老師,我們是一般納稅人,使用的是全電發(fā)票。增值稅附表每次數(shù)據(jù)都自動(dòng)帶出了。主表我就直接提交申報(bào)了。但我們是銷售服務(wù),主表沒有這一欄,第一欄數(shù)據(jù),2-4欄就不需要填列吧。25和30欄的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致嗎?之前30欄系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)是0。我需要全部更正過來嗎?

84785019| 提問時(shí)間:07/01 17:03
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,25和30欄的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致
07/01 17:04
84785019
07/01 17:10
好的,那我們銷售的是服務(wù),銷售額是填列在主表的第3欄勞務(wù)嗎?
微微老師
07/01 17:12
售的是服務(wù),銷售額是填列在主表的服務(wù)那欄的呢
84785019
07/01 17:18
主表沒有服務(wù)呢。只有貨物和勞務(wù)呢。
微微老師
07/01 17:21
您好,麻煩截圖給我看下的呢
84785019
07/01 17:21
老師,你看看
微微老師
07/01 17:22
你好,你們是提供什么服務(wù)的呢?
84785019
07/01 17:24
信息服務(wù)
微微老師
07/01 17:28
您好,那你們開票開的稅率是多少的呢?
84785019
07/01 17:30
是6%的稅率
微微老師
07/01 17:31
應(yīng)稅勞務(wù)的稅率是13%的呢。
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