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公司要做注銷、但是庫存對(duì)不上、怎么調(diào)整?

84784976| 提問時(shí)間:06/27 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,庫存什么原因不一致?賬上的多還是少?
06/27 11:52
84784976
06/27 11:55
如果對(duì)上怎么做注銷、怎么調(diào)整、我也不知道、還沒有接過來
84784976
06/27 11:55
還有固定資產(chǎn)
郭老師
06/27 11:56
你好,需要銷售出去 庫存商品。固定資產(chǎn)都是0。
84784976
06/27 12:32
怎么做銷售
84784976
06/27 12:33
固定資產(chǎn)不做清理?直接0? 那分錄怎么調(diào)
郭老師
06/27 12:34
借,銀行存款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 借,主營業(yè)務(wù)成本。貸,庫存商品 固定資產(chǎn)的現(xiàn)在的價(jià)值是多少?正常的按公允價(jià)值處置。借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊。貸,固定資產(chǎn)。 借,銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 如果是報(bào)廢了,沒有報(bào)廢收入的,只做第1個(gè)和第3個(gè),需要有報(bào)廢的證明。
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