問題已解決

老師,我們審計后調(diào)整分錄,補提壞賬準備做了分錄 借:信用減值損失貸:壞賬準備。月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

84785045| 提問時間:06/25 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借本年利潤、貸信用減值損失。
06/25 13:39
84785045
06/25 13:40
郭老師你好!我這邊需要用以前年度損益調(diào)整來做,我不知道怎么做憑證了
郭老師
06/25 13:41
你好,那你別做這個賬務(wù)處理。你借以前年度損益調(diào)整貸壞賬準備 借利潤分配未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整。
84785045
06/25 13:53
好的,謝謝郭老師,這樣更好理解,郭老師我這次還得調(diào)整這個分錄,也是審計給出的,您看這個分錄怎么做,他們給分錄確認遞延所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn)貸:所得稅費用,做了這個分錄,我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
06/25 13:54
借本年利潤 貸所得稅費用負數(shù)。
84785045
06/25 13:55
也說要用以前年度損益調(diào)整科目做,我做不來
郭老師
06/25 13:56
哦,不需要的,這個不用以前年度調(diào)整。
84785045
06/25 14:09
那分錄調(diào)整上期工資差異借:管理費用貸:利潤分配-其他利潤分配,這個分錄我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),也說需要用以前年度損益調(diào)整科目做的話
郭老師
06/25 14:16
你好,這個工資具體的是哪里差異?
郭老師
06/25 14:17
多做了還是少做了嗎?
84785045
06/25 14:34
我也不知道,審計說22年的差異,調(diào)出來,就做了這個分錄,我看看分錄覺得大概是以前少做的
郭老師
06/25 14:35
你看下你們計提了多少工資,發(fā)放了多少。有多計提的,或者少計提的吧。
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