問題已解決
老師,去年計提成本入賬,今年收到發(fā)票怎么做賬?
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暫估成本費用
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
貸:銀行存款
2024 06/24 16:53
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