問題已解決

老師,您好,往年一張發(fā)票被認(rèn)定為虛開,做進項轉(zhuǎn)出,補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理如何做

84785044| 提問時間:06/24 11:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:費用或成本 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
06/24 11:54
84785044
06/24 11:55
是一張庫存的進項票,
劉艷紅老師
06/24 11:57
這個減少成本就可以了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84785044
06/24 11:58
那原先入賬的庫存商品怎么辦
劉艷紅老師
06/24 12:06
庫存商品也是虛增的,是吧
84785044
06/24 12:11
是的,以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
劉艷紅老師
06/24 12:14
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84785044
06/24 12:38
以前年度也用主營業(yè)務(wù)成本嗎,
劉艷紅老師
06/24 12:38
金額不大可以,金額大用利潤分配-未分配
84785044
06/24 12:40
那這個庫存商品是正數(shù)還是負(fù)數(shù),
劉艷紅老師
06/24 12:41
按我上面的分錄是正數(shù)
84785044
06/24 14:06
借主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù)),貸庫存商品(正數(shù))進項轉(zhuǎn)出(正數(shù))
84785044
06/24 14:07
這不是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎,然后呢,
劉艷紅老師
06/24 14:14
這樣就是沖平了呀,庫存商品,成本,稅都轉(zhuǎn)出來了呀
84785044
06/24 14:27
不是應(yīng)該把這部分庫存從主營業(yè)務(wù)成本中轉(zhuǎn)出來嗎,相當(dāng)于沒有這部分成本,為什么主營業(yè)務(wù)成本還是正數(shù)
劉艷紅老師
06/24 14:33
你直接做進項轉(zhuǎn)出的分錄,虛開的更正匯算清繳的表調(diào)增交稅
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