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物業(yè)收入客戶裝修押金1500,銀行扣了3元,公司實(shí)際收到1497,怎么做賬

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/24 10:24
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,其他應(yīng)付款一千五,三塊錢進(jìn)入那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2024 06/24 10:25
84785009
2024 06/24 10:29
財(cái)務(wù)費(fèi)用后面就跟手續(xù)費(fèi)嗎?
微微老師
2024 06/24 10:29
你好,是的,你后面退押金是退1500回去給客戶,對(duì)吧
84785009
2024 06/24 10:31
不是,因?yàn)楹竺嬉垩b修管理費(fèi)幾百元
微微老師
2024 06/24 10:32
你好,那你管理費(fèi)的部分入收入,扣的3元入財(cái)務(wù)費(fèi)用,退回的記入其他應(yīng)付款
84785009
2024 06/24 10:33
微老師,就是我辦理出去證收入10元,沒(méi)開(kāi)票(也不得開(kāi)票)我分錄寫(xiě)的是? ?借:銀行存款10? 貸其他業(yè)務(wù)收入9.9? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅0.1這樣對(duì)嗎?
微微老師
2024 06/24 10:34
你好,這樣是正確的哈,按照未開(kāi)票收入操作即可
84785009
2024 06/24 10:35
好吧,謝謝
微微老師
2024 06/24 10:39
不客氣,祝你工作順利,
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