問(wèn)題已解決

老師,有這樣一個(gè)事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費(fèi)例如是100元,我們跟客戶說(shuō)運(yùn)費(fèi)是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)120元給我們;那我做內(nèi)賬的時(shí)候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候是借:運(yùn)費(fèi)100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來(lái)運(yùn)費(fèi)120元的時(shí)候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:06/20 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120、 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸銀行存款。
06/20 10:37
郭老師
06/20 10:37
然后你的毛利潤(rùn)是20的
84785021
06/20 10:39
老師這個(gè)不能作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們是銷售其他產(chǎn)品,只不過(guò)是客戶要求我們幫他找貨車運(yùn)輸這個(gè)產(chǎn)品而已
郭老師
06/20 10:40
那就做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。
84785021
06/20 10:43
能不能這樣操作呢?平時(shí)我們公司拉產(chǎn)品回倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候都會(huì)產(chǎn)生物流費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用我們通常作為:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)支出來(lái)分錄;如果是我跟你說(shuō)的上面那種情況的話,能不能這樣處理: 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100 貸:銀行存款-100; 當(dāng)我收到客戶轉(zhuǎn)回給我的運(yùn)費(fèi)時(shí)分錄: 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi):-120 貸:銀行存款120 這樣處理可以嗎?
郭老師
06/20 10:45
你好,可以的,但是他真實(shí)反映不出你單位的收入
84785021
06/20 10:53
那如果這樣的話能不能這樣呢: 摘要:XX客戶到廠提貨運(yùn)費(fèi)120客戶出資,公司實(shí)際支出運(yùn)費(fèi)100元,差額運(yùn)費(fèi)20元作為公司收入 借:銀行存款120 貸:應(yīng)收賬款120(客戶轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的時(shí)候先入賬在客戶應(yīng)收賬款上) 借:應(yīng)收賬款120 貸:銀行存款100 貸:其他業(yè)務(wù)收入20 請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?但是就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本了?因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)生我們并沒(méi)有產(chǎn)生任何費(fèi)用,就只是賺了一個(gè)差額而已
郭老師
06/20 10:55
可以的,可以這么做的。
84785021
06/20 11:14
好的,謝謝老師,那我就按照上面說(shuō)的那個(gè)來(lái)分錄憑證了,20元作為其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
06/20 11:31
你好對(duì)的 是這么做的
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