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老師我在上月一個客戶當月產(chǎn)生了10萬的業(yè)務,在當月已經(jīng)申報了13%的稅費,未回款10萬含稅,次月回款了9.8萬給我們,我的分錄怎么做

84785013| 提問時間:06/15 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 上月,借:應收賬款?10萬,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 次月,借:銀行存款?9.8萬,貸:應收賬款?9.8萬
06/15 16:04
84785013
06/15 16:08
還有0.2萬差額呢
鄒老師
06/15 16:09
你好,還有0.2萬的差額沒有收到,在應收賬款的借方余額掛賬
84785013
06/15 16:09
不用收了。給了優(yōu)惠
鄒老師
06/15 16:10
你好 上月,借:應收賬款?10萬,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 次月(0.2萬不用收了,給了優(yōu)惠),借:銀行存款?9.8萬,財務費用0.2萬,貸:應收賬款?9.8萬
鄒老師
06/15 16:10
你好 上月,借:應收賬款?10萬,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 次月(0.2萬不用收了,給了優(yōu)惠),借:銀行存款?9.8萬,財務費用0.2萬,貸:應收賬款?10萬
84785013
06/15 16:12
上面那個0.2要交了稅的
鄒老師
06/15 16:13
你好,是的,確認收入是按10萬,而不是按9.8萬
84785013
06/15 16:16
對呀,我優(yōu)惠了0.2萬的同時不需要沖減對應的稅費嗎?
鄒老師
06/15 16:17
你好,優(yōu)惠了0.2萬,計入財務費用核算。 這個是不需要去沖銷之前的收入和銷項稅額的?
84785013
06/15 16:18
如果是先收錢,9.8萬,開票能開9.8萬嗎?按照9.8萬納稅嗎?
鄒老師
06/15 16:19
你好,根據(jù)你的描述,應當按10萬開具發(fā)票(確認收入和納稅)才是的?
84785013
06/15 16:26
對賬單上是10萬
鄒老師
06/15 16:40
你好,根據(jù)你的描述,應當按10萬開具發(fā)票(確認收入和納稅)才是的? (是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
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