問題已解決

老師,我們是建筑公司,我們和**方簽的合同額100萬,扣下一個分攤費10萬,實付金額90萬,但是發(fā)票還是開的100萬,這樣我扣下的10萬怎么做賬呢

84785022| 提問時間:06/11 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做營業(yè)外支出的。
06/11 10:02
84785022
06/11 10:03
老師,這是我扣下的錢不給**方,不是支出吧
郭老師
06/11 10:06
對方給你提供的發(fā)票是多少?
郭老師
06/11 10:06
對方給你提供的發(fā)票是100的話,你給他了90,差額放到營業(yè)外收入。
84785022
06/11 10:07
那這個營業(yè)外收入需要什么稅呢
郭老師
06/11 10:08
你好交企業(yè)所得稅的。
84785022
06/11 10:09
其他的不用交了嗎
郭老師
06/11 10:13
對的對的,其他的不用交。
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