問題已解決

老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,還是同一問題,到底需不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?做進項稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會計分錄嗎?還是進項稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面

84785034| 提問時間:06/06 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款, 5月份借其貸應付款 貸管理費用應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
06/06 11:43
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