問題已解決

老師,你好,我想問一下當月的那個計提發(fā)放的工資??梢缘?,就是說當月就是五月份他沒有嗯扣工會經費,是在六月扣的。那么我五月所屬期記賬的時候是計提當月的工會經費,可以嗎?嗯,是企業(yè)管理費用,工會經費帶什么科目呢?

84784984| 提問時間:06/05 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的, 貸應付職工薪酬、工會經費。
06/05 17:43
84784984
06/05 17:44
好的,老師,你看我現(xiàn)在在記五月份的這個嗯賬,然后我五月份有兩筆分錄是這樣做的,其中有一筆是繳納四月工會經費,借管理費用工會經費貸,銀行存款,還有有一筆我做了一個分工資的計提發(fā)放,后來我又做了一個分錄,計提五月工會經費管理費用,工會經費應付職工薪酬,這樣做可以嗎?
郭老師
06/05 17:45
可以的,可以這么做。
84784984
06/05 17:47
好的,老師,我原來問過你,六月份當月計提六月的工資,發(fā)放六月的工資,然后暫估一個工資,實際上是7月份的,但是我不會寫上是暫無七月的同時暫估工資做分錄,這樣做借管理費用職職工薪酬,工資貸應付職工薪酬。
84784984
06/05 17:48
就是我6月份記賬的時候,把七月份的工資還有要交的工費經費提前暫估在六月份了,就是為了少交這個企業(yè)所得稅,一步到位,然后7月份的時候,我再把我暫估的做紅沖,然后再計提發(fā)放可以嗎
郭老師
06/05 17:48
企業(yè)管理費用工資待應付職工薪酬工資。然后下一個月,紅沖我上面做的這一個,然后再做正確的。
84784984
06/05 17:50
好的,老師,就是工會經費可以在提前一個月做暫估嗎,姐,管理費用,工會經費貸,應付職工薪酬,工會經費,然后下個月再做紅沖,然后再做正確的,可以嗎?
郭老師
06/05 17:50
可以的,但是你這種提前做丈夫的人問起來,你怎么解釋?
84784984
06/05 17:52
就是減少退稅的麻煩你后期你做了費用,嗯,你現(xiàn)在是多交稅了,你后期再補費用的話,不是還得退稅嗎?
郭老師
06/05 17:53
那你做一個借管理費用,其他貸,其他應付款,暫估做這個多好。到時候問起來,你也可以解釋費用發(fā)生了,但是沒有發(fā)票。
84784984
06/05 18:04
費用發(fā)生了也沒有收據(jù)
84784984
06/05 18:06
再增加一個員工,可以嗎?
84784984
06/05 18:07
就不用暫估了
郭老師
06/05 18:07
沒收據(jù)的沒關系的 增加一個人可以
84784984
06/05 18:16
好的老師
郭老師
06/05 18:18
不用客氣,工作愉快。
84784984
06/05 19:46
好的,老師,一般我是說嗯增加一個員工,兩個月以后嗯就離職,嗯,沒有什么風險吧。
郭老師
06/05 19:48
你好沒有關系,可以的
84784984
06/05 19:48
好的,老師,就是我加的那個人吧,嗯,他就是說嗯沒有交著這個,沒有在別的企業(yè)交過養(yǎng)老醫(yī)療,也沒有退休,就是臨時交兩個月的工資,然后就減去了,這也沒什么事兒,是吧?
84784984
06/05 19:49
就是自己教過著點兒嗯靈活養(yǎng)老和醫(yī)療。
郭老師
06/05 19:50
沒有關系的,可以的。
84784984
06/05 19:51
好的 謝謝老師
郭老師
06/05 19:52
不用客氣,工作愉快
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