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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年計提的時候借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸應(yīng)付賬款100 都是含稅價 現(xiàn)在支付了100 但是還有稅費(fèi) 現(xiàn)在還沒收到發(fā)票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發(fā)票呢



你好;你這個跨年了; 你是想在24.5月做調(diào)整 沖主營業(yè)務(wù)成本; 體現(xiàn)出借方的進(jìn)項稅科目四嗎
2024 06/05 10:06

84784995 

2024 06/05 10:08
是的呀 這種怎么避免呢 計提本來就是金額不準(zhǔn)確

meizi老師 

2024 06/05 10:09
你好;確定你發(fā)生的業(yè)務(wù);對方要開什么發(fā)票來做賬計提暫估; 不然就是不可避免的;??

84784995 

2024 06/05 10:19
那我現(xiàn)在怎么做賬呀 會計分錄

84784995 

2024 06/05 10:19
以及收到發(fā)票怎么做賬

meizi老師 

2024 06/05 10:25
你好; 現(xiàn)在紅沖成本? 借方做進(jìn)項稅; 比如借進(jìn)項稅貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 ; 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 貸利潤分配-未分配利潤?
