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發(fā)現(xiàn)4月增值稅報(bào)表填寫錯(cuò)了,但是5月份也申報(bào)了,那怎么是不是先作廢5月的申報(bào)表再去更正4月的報(bào)表的呢?具體請(qǐng)問操作?

84784998| 提問時(shí)間:2024 06/03 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以先去修改4月份的,然后再修改五月份的
2024 06/03 17:10
84784998
2024 06/03 17:11
是更正還是作廢報(bào)表呢?
郭老師
2024 06/03 17:11
好,你交了稅款的話是更正,如果沒有交稅的話是作廢。
84784998
2024 06/03 17:12
沒有交稅
郭老師
2024 06/03 17:14
作廢申報(bào)就可以了
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