問(wèn)題已解決

出納從公司賬戶提取備用金,然后去支付費(fèi)用報(bào)銷和其他無(wú)票支出,這算是私戶付款嗎?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!算是的。不過(guò)賬上是做現(xiàn)金付
06/03 09:29
84784967
06/03 09:35
我做的是其他應(yīng)付款~其他個(gè)人應(yīng)付~出納,這樣對(duì)不對(duì)老師
宋生老師
06/03 09:38
你好!你提取備用金的時(shí)候如何做的分錄
84784967
06/03 09:43
前任會(huì)計(jì),有時(shí)候做出納,有時(shí)候做庫(kù)存現(xiàn)金,這兩個(gè)賬戶上都掛了一百多萬(wàn),因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)是無(wú)票不入賬
宋生老師
06/03 09:45
你好!是外賬上有這么多數(shù)據(jù)是嗎
84784967
06/03 09:47
是的,外賬掛了這么多
宋生老師
06/03 09:49
你好!這樣是賬本身做的有問(wèn)題了。 老師也沒(méi)有一勞永逸的好辦法,只能慢慢去消耗掉
84784967
06/03 09:51
但是賬套里有二百多多萬(wàn)的暫估應(yīng)付
宋生老師
06/03 09:53
你好!是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?
84784967
06/03 09:53
那些暫估,沒(méi)有原始憑證
宋生老師
06/03 09:54
你好!估計(jì)是為了減少所得稅捏造的
84784967
06/03 09:56
是的,他的無(wú)票支出都不記賬,所以缺成本
84784967
06/03 09:58
暫估是捏造的
宋生老師
06/03 09:59
你好!這種,如果你想做正規(guī),就要去更正之前的。 這種企業(yè),早點(diǎn)走吧
84784967
06/03 10:01
之前的暫估我不去管它可以嗎?老師
宋生老師
06/03 10:02
你好,可以的,建議你不要去管了。你管了給自己惹麻煩。
84784967
06/03 10:06
好的,謝謝老師!
宋生老師
06/03 10:07
你好,不用客氣的了。
84784967
06/03 10:08
如果老板開(kāi)了票過(guò)來(lái)要我沖暫估我該怎么辦
宋生老師
06/03 10:09
你好!沒(méi)事啊,你可以紅沖,然后按發(fā)票重新做
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