问题已解决
公司收到承兌匯票,然后貼現(xiàn),會計分錄分別怎么做呢
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你們收到銀行匯票借,應(yīng)收票據(jù)帶應(yīng)收賬款。
2024 05/30 09:27
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/30 09:27
貼現(xiàn) 借銀行存款 財務(wù)費用 貸應(yīng)收票據(jù)
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/30 09:29
這個貼現(xiàn)的錢是到對公賬戶嗎,我們老板貼現(xiàn)了,我怎么看不到這筆資金的入賬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/30 09:30
這個是不是轉(zhuǎn)到對公賬戶就得看這個銀行的規(guī)定
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