問題已解決

你好 我們送了一個(gè)樣品給客戶,成本價(jià)80元 公允價(jià)值100元,我們做分錄是借:費(fèi)用93元 貸:庫(kù)存商品80元 銷項(xiàng)稅13元 ,那我們年底匯算清繳的時(shí)候要怎么填表呢

84785016| 提問時(shí)間:05/27 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 需要視同銷售,在A105010進(jìn)行填報(bào)
05/27 16:12
84785016
05/27 16:18
要填視同銷售成本嗎?最后視同銷售后,匯算清繳中我的應(yīng)納稅額是按-93繳稅,還是按100-80=20繳稅呢
楊家續(xù)老師
05/27 16:22
您好! 你在表里填了100的收入 然后會(huì)調(diào)增100 最后實(shí)際應(yīng)納稅所得額是按100-93=7 作為計(jì)稅基礎(chǔ)
84785016
05/27 16:45
那就是說13元的銷項(xiàng)也可以去稅前抵扣的?
楊家續(xù)老師
05/27 16:52
您好! 是的 您這個(gè)銷項(xiàng)稅收不回來 就是損益了
84785016
05/27 17:03
但是我看到有說法是,匯算清繳時(shí) 要視同銷售100 元,視同成本80 元,納稅調(diào)整-其他 調(diào)減20元。最后應(yīng)納稅所得稅就是其實(shí)還是按會(huì)計(jì)賬上-93去繳稅了。這種做法是對(duì)的嘛?
楊家續(xù)老師
05/27 17:06
您好! 我認(rèn)為不對(duì),首先不會(huì)調(diào)減,指定是要調(diào)增,按會(huì)計(jì)賬上納稅不符合稅法原則
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~