問題已解決
老師編制的財務(wù)報表里資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)據(jù)減去期初后的余額和利潤表的凈利潤不一致,有差異請問這個該怎么自查和調(diào)整呢
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速問速答您說的是那個月的憑證里用到了以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?我看了一下憑證處理里沒有用到這個,那是什么原因產(chǎn)生的差異呢?我拿科目余額表也對應(yīng)過沒有問題,但是就是差異21400元,不知道怎么去查
2024 05/26 11:59
84785046
2024 05/26 13:46
是的,找到了有筆訴訟費退款和收到員工的水電費做到了管理費用貸方,請問應(yīng)該怎么處理呢
84785046
2024 05/26 13:50
老師,這個是為了報去年的匯算清繳查到去年5月份的賬發(fā)現(xiàn)的問題,請問我可以反結(jié)賬調(diào)整這筆分錄嗎
84785046
2024 05/26 15:18
老師我調(diào)整到去年8月份的時候,損益類科目我都調(diào)整過來了,但是還有很大的金額2459024.4元的差異,這又是什么情況呢
84785046
2024 05/26 15:37
都過賬了5、6、7月都調(diào)好了,但是調(diào)完8月,再出報表利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的差額又不一致了,這個該怎么弄呢
84785046
2024 05/26 15:44
那利潤表不對的話該怎么弄呢
84785046
2024 05/26 15:49
這個都是系統(tǒng)自動生成的,但是有差異我又重新都核對了幾遍,還是沒有發(fā)現(xiàn)哪里的差異
廖君老師
2024 05/26 11:52
您好,是不是用了以前年度調(diào)整這個科目了,一般是這個差異
廖君老師
2024 05/26 12:07
您好,期間費用有沒有分錄做在貸方發(fā)生額了,這個也是原因,您查一下
廖君老師
2024 05/26 13:47
您好,把這個分錄貸方改為借方負,就可以了
廖君老師
2024 05/26 13:54
您好,反結(jié)賬調(diào)整可以的哦
廖君老師
2024 05/26 15:22
您好,我們調(diào)整以后有沒有過賬呀,生成科目余額表,您和負債表對照一下,沒幾個科目,好核對的
廖君老師
2024 05/26 15:40
您好,7月對的,8月又不對了,就是8月有問題,核對下科目余額表和負債表,這里沒有問題,就是利潤表不對了
廖君老師
2024 05/26 15:48
您好,不對是填錯了,利潤表也用科目余額表中數(shù)據(jù)來核對,不焦急?的,這個差異好找的
廖君老師
2024 05/26 15:53
您好,那8月的科目余額表和利潤表能方便發(fā)一下么,我看能不能找到差異
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